CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

10/12/2025

XXX.951.323-XX
FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120027

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV...

Realizado

R$ 1.894,74

10/12/2025

XXX.951.323-XX
FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120027

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV...

Realizado

R$ 1.894,74

10/12/2025

XXX.436.513-XX
KEYLA BARBOSA DOS SANTOS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ...

Realizado

R$ 1.789,47

10/12/2025

XXX.759.283-XX
REJANE FARIAS SILVA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120026

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

XXX.516.353-XX
JANIELE LOURENÇO DA COSTA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120006

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRET...

Realizado

R$ 1.768,42

10/12/2025

XXX.643.963-XX
JAILSON PAIVA DE MELO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120031

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV...

Realizado

R$ 1.894,74

10/12/2025

XXX.203.873-XX
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES BONFIM

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120018

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MÚSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EEIF FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE ...

Realizado

R$ 315,79

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110061

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 3.107,82

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110062

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...

Realizado

R$ 3.098,10

10/12/2025

XXX.020.413-XX
ODAIR FEITOSA MORAIS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120030

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORT...

Realizado

R$ 1.597,89

Mostrando 1.411 a 1.420 de 855.373 registros