| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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10/12/2025 |
XXX.358.923-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120002 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEI MARIA ANITA DE SOUSA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DE... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.335.823-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.436.513-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120020 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ... |
Realizado |
R$ 1.789,47 |
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10/12/2025 |
XXX.963.813-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120011 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. |
Realizado |
R$ 789,47 |
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10/12/2025 |
XXX.143.253-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120022 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA SANTO ANTONIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE... |
Realizado |
R$ 2.326,63 |
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10/12/2025 |
XXX.170.463-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, J... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110061 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.107,82 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110070 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE... |
Realizado |
R$ 14.736,00 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110071 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES... |
Realizado |
R$ 17.867,40 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110062 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ... |
Realizado |
R$ 3.098,10 |
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