CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

10/12/2025

XXX.358.923-XX
MARCOS ANTONIO LOPES DUARTE

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120002

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEI MARIA ANITA DE SOUSA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DE...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

XXX.335.823-XX
PAULO CESAR FERREIRA DE MESQUITA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120025

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

XXX.436.513-XX
KEYLA BARBOSA DOS SANTOS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ...

Realizado

R$ 1.789,47

10/12/2025

XXX.963.813-XX
ANTONIA KAYLANE ELMIRO BARBOSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120011

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Realizado

R$ 789,47

10/12/2025

XXX.143.253-XX
MAYARA DE SOUSA VIEIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA SANTO ANTONIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE...

Realizado

R$ 2.326,63

10/12/2025

XXX.170.463-XX
ALICE DA SILVA MOREIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120013

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, J...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110061

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 3.107,82

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110070

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE...

Realizado

R$ 14.736,00

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110071

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES...

Realizado

R$ 17.867,40

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110062

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...

Realizado

R$ 3.098,10

Mostrando 1.281 a 1.290 de 855.373 registros