CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

10/12/2025

XXX.335.823-XX
PAULO CESAR FERREIRA DE MESQUITA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120025

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

XXX.041.693-XX
ANA CHRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120017

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ETI SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ...

Realizado

R$ 2.326,63

10/12/2025

XXX.514.133-XX
MARIA MADALENA APARECIDA MUNIZ DE OLIVEIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120028

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110065

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRE...

Realizado

R$ 9.075,58

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110071

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES...

Realizado

R$ 17.867,40

10/12/2025

XXX.861.037-XX
LUIZA ALVES RODRIGUES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120001

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE ...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110069

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 18.297,20

10/12/2025

XXX.170.463-XX
ALICE DA SILVA MOREIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120013

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, J...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110062

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...

Realizado

R$ 3.098,10

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110072

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 30.059,85

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