CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

05/05/2021

XX.X43.658/ 0001-12
DKAUTOS SERVIÇOS E COMERCIO DE PECAS-ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05050003

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...

Realizado

R$ 770,00

05/05/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado

05050004

VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ...

Realizado

R$ 14.048,89

05/05/2021

XX.X43.658/ 0001-12
DKAUTOS SERVIÇOS E COMERCIO DE PECAS-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

05050002

SERVIÇOS DE FUNILAGEM E PINTURA E MONTAGEM DE VEÍCULOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE OBR...

Realizado

R$ 630,00

05/05/2021

XXX.499. 443-88
ANTONIO CHAVES MARTINS NETO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

05050001

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS SANTO ANTONIO E PADRE ARAGÃO,JUNTO A SEC...

Realizado

R$ 2.189,47

04/05/2021

XX.X40.108/ 0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

04050024

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS...

Realizado

R$ 204,66

04/05/2021

XX.X48.156/ 0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04050018

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, JUNTO A S...

Realizado

R$ 839,80

04/05/2021

XX.X48.156/ 0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04050009

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE P...

Realizado

R$ 909,83

04/05/2021

XX.X48.156/ 0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04050016

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,...

Realizado

R$ 986,72

04/05/2021

XX.X48.156/ 0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04050017

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO T...

Realizado

R$ 1.022,60

04/05/2021

XX.X48.156/ 0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04050019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE E...

Realizado

R$ 1.462,98

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