|
05/05/2021
|
XX.X43.658/
0001-12
DKAUTOS SERVIÇOS E COMERCIO DE PECAS-ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
05050003
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...
|
Realizado
|
R$ 770,00
|
|
|
05/05/2021
|
XX.X79.036/
0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado
|
05050004
VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
|
Realizado
|
R$ 14.048,89
|
|
|
05/05/2021
|
XX.X43.658/
0001-12
DKAUTOS SERVIÇOS E COMERCIO DE PECAS-ME
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
05050002
SERVIÇOS DE FUNILAGEM E PINTURA E MONTAGEM DE VEÍCULOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE OBR...
|
Realizado
|
R$ 630,00
|
|
|
05/05/2021
|
XXX.499.
443-88
ANTONIO CHAVES MARTINS NETO
|
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
05050001
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS SANTO ANTONIO E PADRE ARAGÃO,JUNTO A SEC...
|
Realizado
|
R$ 2.189,47
|
|
|
04/05/2021
|
XX.X40.108/
0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
04050024
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS...
|
Realizado
|
R$ 204,66
|
|
|
04/05/2021
|
XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
04050018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, JUNTO A S...
|
Realizado
|
R$ 839,80
|
|
|
04/05/2021
|
XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
04050009
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE P...
|
Realizado
|
R$ 909,83
|
|
|
04/05/2021
|
XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
04050016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,...
|
Realizado
|
R$ 986,72
|
|
|
04/05/2021
|
XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
04050017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO T...
|
Realizado
|
R$ 1.022,60
|
|
|
04/05/2021
|
XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
04050019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE E...
|
Realizado
|
R$ 1.462,98
|
|