CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

11/06/2021

XX.X49.072/ 0001-34
FRANCISCO AUMÉRIO FARIAS FLOR - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11060019

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 360,00

11/06/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11060016

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE C...

Realizado

R$ 1.519,80

11/06/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11060017

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE C...

Realizado

R$ 1.581,76

11/06/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11060008

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS D...

Realizado

R$ 3.023,68

11/06/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11060007

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESSE MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.

Realizado

R$ 3.489,33

11/06/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11060015

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS (AÇÃO SOCIAL)DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE

Realizado

R$ 4.850,58

10/06/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado

10060007

VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ...

Realizado

R$ 14.048,89

10/06/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado

10060006

VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ...

Realizado

R$ 39.016,50

10/06/2021

XXX.126. 943-36
JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10060003

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPAMHAMENTO MÚSICA NOS RÁDIO NO AR COM A CRIANÇADA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 1.052,63

10/06/2021

XXX.831. 987-13
ALBERTO OLIVEIRA DA COSTA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10060005

SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPARAS NA ESCOLA RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE EDU...

Realizado

R$ 1.157,89

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