CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

02/07/2021

XXX.242. 393-06
FRANCISCO LEISON PAIVA DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02070004

SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS MARGEM DAS ESTRADAS DO DESTRITO DE VIDEO A ASSUNÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS P...

Realizado

R$ 1.431,58

02/07/2021

XXX.978. 383-75
THIAGO MODESTA DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02070003

SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS MARGEM DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BUENOS AIRES,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 1.431,58

01/07/2021

XX.X05.432/ 0001-13
CONSTRUTOTA TOMAZ AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRILI-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01070025

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS...

Realizado

R$ 1.700,00

01/07/2021

XX.X05.432/ 0001-13
CONSTRUTOTA TOMAZ AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRILI-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01070046

SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS,FISCALIZAÇÃO E MONITOR...

Realizado

R$ 1.519,66

01/07/2021

XX.X47.251/ 0001-70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01070038

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS N...

Realizado

R$ 20.000,00

01/07/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070049

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 78.017,29

01/07/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070054

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M...

Realizado

R$ 36.989,97

01/07/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070051

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.

Realizado

R$ 23.481,45

01/07/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070053

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGU...

Realizado

R$ 11.839,93

01/07/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070052

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF,BLOCO DE ATENÇÃO BÁSI...

Realizado

R$ 11.352,16

Mostrando 832.221 a 832.230 de 834.191 registros