CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

30/08/2021

XX.X08.807/ 0001-50
JOSE CESAR DE LIMA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30080021

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB JUNTO A SECRET...

Realizado

R$ 2.164,64

30/08/2021

XXX.963. 283-53
MARCIANA MARIA FERREIRA PERES

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

30080091

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021,TENDO EM VISTA PROJE...

Realizado

R$ 80,00

30/08/2021

XX.X73.022/ 0001-74
RENOVADORA DE PNEUS MATOS LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

30080094

SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ...

Realizado

R$ 2.756,00

30/08/2021

XX.X46.397/ 0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30080089

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA ...

Realizado

R$ 351,34

30/08/2021

XX.X46.397/ 0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30080003

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SECRETARI...

Realizado

R$ 639,71

30/08/2021

XX.X46.397/ 0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30080087

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA ...

Realizado

R$ 1.000,10

30/08/2021

XX.X46.397/ 0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30080001

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO D...

Realizado

R$ 1.122,70

30/08/2021

XX.X46.397/ 0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30080002

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA...

Realizado

R$ 1.300,13

30/08/2021

XX.X46.397/ 0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30080005

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL JUNTO A...

Realizado

R$ 1.704,51

30/08/2021

XX.X46.397/ 0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30080004

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASIC...

Realizado

R$ 1.759,39

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