CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

01/10/2021

XX.X38.671/ 0001-41
FERNANDO CHAVES DE OLIVEIRA-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01100004

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES DESKTOP,NOTEBOOKS) E REDES LOCAIS,...

Realizado

R$ 780,00

01/10/2021

XX.X38.671/ 0001-41
FERNANDO CHAVES DE OLIVEIRA-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01100003

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES DESKTOP,NOTEBOOKS) E REDES LOCAIS,...

Realizado

R$ 670,00

01/10/2021

XX.X20.933/ 0001-26
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01100018

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, ...

Realizado

R$ 5.478,94

01/10/2021

XX.X00.000/ 4652-32
BANCO DO BRASIL - SA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01100007

tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria do trabalho e assistencia social, deste...

Realizado

R$ 300,00

01/10/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100063

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICODS DESSE MUNIC...

Realizado

R$ 80.013,20

01/10/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100089

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M...

Realizado

R$ 38.544,58

01/10/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100097

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATÁRIA DE SAÚDE DE CATUNDA-CE.

Realizado

R$ 24.072,96

01/10/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100081

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO DA REDE DE ENSINO FU...

Realizado

R$ 15.249,20

01/10/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100098

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGU...

Realizado

R$ 12.336,88

01/10/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100011

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA...

Realizado

R$ 11.672,16

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