CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

08/10/2021

XX.X03.157/ 0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

08100003

O PAGAMENTO DO REPASSE PARA A CONFEDECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE C...

Realizado

R$ 797,00

08/10/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08100001

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE...

Realizado

R$ 1.234,66

07/10/2021

XXX.821. 623-04
KATIANA GOMES FERREIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

07100006

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021,TENDO EM VISTA I FÓRU...

Realizado

R$ 150,00

07/10/2021

XX.X23.353/ 0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

07100003

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO ...

Realizado

R$ 21.734,78

07/10/2021

XX.X32.993/ 0001-06
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

07100010

AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DESTINADAS AS AGENTES DE SAÚDE DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA ...

Realizado

R$ 2.934,68

07/10/2021

XX.X23.353/ 0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

07100002

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA BEM COMO HIGINIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BLOCO DE MÉ...

Realizado

R$ 3.727,50

07/10/2021

XX.X23.353/ 0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

07100001

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D...

Realizado

R$ 2.334,75

07/10/2021

XX.X33.873/ 0001-79
F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

07100009

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES/UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICICPI...

Realizado

R$ 1.680,00

07/10/2021

XX.X23.353/ 0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

07100005

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A S...

Realizado

R$ 17.126,74

07/10/2021

XX.X94.460/ 0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

07100011

A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIO DO TESOURO, NESTA DATA.

Realizado

R$ 16.039,44

Mostrando 831.001 a 831.010 de 834.191 registros