CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

07/12/2021

XX.X95.824/ 0001-76
F G A DE LIMA LTDA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

07120004

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIBIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 6.100,00

07/12/2021

XX.X71.142/ 0001-93
CLEYTON BANDEIRA DA SILVA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

07120006

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTORBOMBA 0.5HP MONOF,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.

Realizado

R$ 2.250,00

06/12/2021

XXX.114. 693-02
GABRIEL SOARES DE MORAIS

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

06120026

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021,TENDO EM VISTA PARTI...

Realizado

R$ 50,00

06/12/2021

XX.X03.327/ 0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06120005

aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de s...

Realizado

R$ 203,90

06/12/2021

XX.X03.327/ 0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06120006

aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do bloco de atençã...

Realizado

R$ 384,25

06/12/2021

XX.X03.327/ 0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06120004

aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do cras junto a se...

Realizado

R$ 790,38

06/12/2021

XX.X03.327/ 0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06120007

aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral ...

Realizado

R$ 773,53

06/12/2021

XX.X03.327/ 0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06120008

aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de e...

Realizado

R$ 602,78

06/12/2021

XXX.434. 093-04
RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

06120024

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021,TENDO EM VISTA PARTICIP...

Realizado

R$ 200,00

06/12/2021

XXX.502. 193-80
RONALDO SOARES MAGALHÃES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

06120001

SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 1.400,00

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