CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

04/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010011

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETA...

Realizado

R$ 11.691,08

04/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010007

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMEN...

Realizado

R$ 11.570,27

04/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010006

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 6.379,60

04/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010018

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 10.352,45

04/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010017

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 5.555,22

04/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010008

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E...

Realizado

R$ 12.397,87

04/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010012

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

Realizado

R$ 39.039,20

04/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010010

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 24.320,11

03/01/2022

XXX.519. 593-72
ALMERIO FERREIRA CANTUARIA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

03010047

SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 1.157,89

03/01/2022

XX.X69.245/ 0001-92
A AMARO F DA SILVA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010056

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PO...

Realizado

R$ 800,00

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