CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

11/12/2025

26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120002

(Inova).REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISAN...

Realizado

R$ 1,00

11/12/2025

XXX.653.903-XX
ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120006

Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atend...

Realizado

R$ 1.800,00

11/12/2025

XXX.653.903-XX
ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120008

Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição nas escolas da rede pública de ensino, junto a secre...

Realizado

R$ 1.987,50

11/12/2025

XXX.653.903-XX
ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120004

Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atend...

Realizado

R$ 600,00

11/12/2025

XXX.653.903-XX
ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120005

Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atend...

Realizado

R$ 1.530,00

11/12/2025

XXX.653.903-XX
ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120003

Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atend...

Realizado

R$ 1.050,00

11/12/2025

XXX.174.577-XX
VANIA LIMA BARBOSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

11120012

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPORTO,JUNTO A SECRET...

Realizado

R$ 2.697,37

11/12/2025

57.047.818/0001-87
PRIME CONSTRUCOES MM LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120001

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA...

Realizado

R$ 130.000,00

11/12/2025

41.039.993/0001-92
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120010

Polimed.Hospital.Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretari...

Realizado

R$ 68.589,20

11/12/2025

XXX.791.407-XX
LEANDRO MORORO DOS SANTOS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

11120021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA...

Realizado

R$ 4.210,53

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