CONSULTAR DESPESA
Despesa 03110004
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 03/11/2022 |
Credor | FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI |
CPF/CNPJ | XX.X70.908/ 0001-00 |
A modalidade da licitação é | Carona |
Número da Licitação | 002/2022/PA |
Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.065 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Educação |
Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil