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Despesa 03110002
Numero | Descrição |
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Empenho feito em | 03/11/2022 |
Credor | FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI |
CPF/CNPJ | XX.X70.908/ 0001-00 |
A modalidade da licitação é | Carona |
Número da Licitação | 002/2022/PA |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
Programa / Atividade | 2.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. |
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