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Despesa 14070007
Numero | Descrição |
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Empenho feito em | 04/10/2023 |
Credor | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME |
CPF/CNPJ | XX.X39.981/ 0001-03 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 018/2021/PP/SRP |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
Programa / Atividade | 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS: POU 4976 DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. |
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