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Despesa 06080002
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 06/08/2024 |
Credor | ANTÔNIA HERMÍNIA GALDINO DE MESQUITA |
CPF/CNPJ | XXX.399.993-XX |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
Programa / Atividade | 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA RECEBIMENTO DO VALE-GÁS,NA CITADA CIDADE. |
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